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齐翔腾达2025年营收237.70亿元,归母净亏损5.75亿元同比减少1,767.51%
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蓝鲸新闻 4 月 9 日讯,4 月 9 日,齐翔腾达发布 2025 年业绩报告。数据显示,公司 2025 年实现营业收入 237.70 亿元,同比减少 5.75%;归母净利润为 -5.75 亿元,同比减少 1,767.51%;扣非净利润为 -5.83 亿元,同比减少 3,905.64%。

化工板块收入占总营收比重达 62.81%,国外贸易板块占比 37.19%,二者合计构成全部营业收入;国内地区收入占比 52.02%,国外地区收入占比 47.98%,国内外市场收入比例趋于均衡,较往年国内主导格局出现结构性变化。

毛利率显著收窄,综合毛利率由上年约 7.31% 降至 3.23%,营业成本占营收比重升至 96.77%。其中,化工板块毛利率为 4.74%,同比下降 4.08 个百分点;国外贸易板块毛利率为 2.13%。扣非净利润同比大幅下滑 3,905.64%,主要源于行业同质化竞争加剧、产品价格大幅下跌及主营业务毛利收窄,且收入降幅超过成本降幅,导致盈利空间持续压缩。

非经常性损益总额为 894.49 万元,占归母净利润绝对值的 1.56%,其中非流动性资产处置损益为 717.57 万元,除套期外金融工具公允价值变动及处置损益为 -652.39 万元;扣非净利润与归母净利润差额为 894.49 万元,与非经常性损益总额一致。

经营活动产生的现金流量净额为 13.03 亿元,同比减少 3.65%。财务费用为 2.34 亿元,同比增长 35.97%,主因美元兑人民币汇率下跌、欧元兑人民币汇率上涨导致汇兑损失增加。短期债务合计 83.26 亿元,资产负债率为 54.21%,流动比率为 63.02%,短期偿债能力处于较低水平。

研发投入为 6.68 亿元,同比微降 1.12%,但研发费用占营收比重由 2.68% 升至 2.81%,研发人员数量由 470 人减少至 429 人,降幅 8.72%,显示研发投入向高产出方向集中,人均研发强度提升。

销售费用为 9,928.80 万元,同比增长 8.74%,在营收同比下降 5.75% 背景下逆势增长,销售费用率由上年约 0.39% 升至 0.42%,对本已承压的利润形成进一步侵蚀。

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