雷达财经雷助吧出品 文 | 林宜采 编 | 深海
2025 年 5 月 9 日,雷达财经通过查询天眼查发现,ST 华西有天眼风险信息 4480 条;涉诉关系 268 条,开庭公告 26 条。
值得一提的是,4 月 26 日,ST 华西发布 2024 年度业绩预告修正公告。公告显示,经修正后,预计公司 2024 年度利润总额、归母净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益均由盈利转为亏损。
随后在 4 月 29 日,ST 华西发布 2024 年年度报告。公告显示,除独立董事谢兴隆无法保证该报告内容的真实、准确、完整外,年审机构对该年报出具了保留意见的《2024 年度审计报告》和无法表示意见的《2024 年度内部控制审计报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定:最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,深交所将对上市公司股票交易实施其他风险警示。
对此,四川鼎众律师事务所余君律师向雷达财经表示,上市公司不当行为给投资者造成损失的,受损投资者可依法索赔。凡是在 2025 年 1 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日期间买入,且在 2025 年 4 月 25 日收盘时持有 ST 华西股票的投资者,可以报名参加索赔。报名请关注公号 " 雷助吧 "(雷助码:66)参与,获赔前无任何费用。
雷达财经注意到,2025 年 4 月 26 日,ST 华西发布关于 2024 年年报编制和审计工作进展及公司股票可能被实施其他风险警示的提示性公告。
经 ST 华西与四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ( 以下简称 " 会计师事务所 " ) 交流沟通,现将公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况进行公告。
截至本公告披露日,公司正有序推进 2024 年年度报告编制及审计工作。会计师事务所正在按照既定的审计计划有序开展审计工作,执行相应审计程序。公司将继续按照计划积极推进年报编制、配合完成年度审计工作。
根据目前审计工作进展情况,公司财务报告审计在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上 , 公司与会计师事务所不存在重大分歧。
目前,年审会计师事务所对公司财务报告内部控制审计正在审计过程中,存在无法表示意见或否定意见的可能,如最终年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票由此可能被实施其他风险警示。请投资者注意相关风险。
由于审计工作尚未完成,公司 2024 年度财务会计报告或者财务报告内部控制的审计情况最终以会计师事务所的审计报告意见为准。
ST 华西称,公司将密切关注审计进展情况,积极推进年度报告编制工作的顺利完成,并根据有关法律法规、规章制度的要求及时履行信息披露义务。
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