
雷达财经雷助吧出品 文 | 吴墨 编 | 深海
东财 Choice 数据显示,12 月 9 日,海德股份当日融资买入 2084.36 万元,融资偿还 1293.95 万元,融资净买入 790.41 万元。
值得关注的是,11 月 28 日,海德股份发布《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 < 立案告知书 > 的公告》。
公告显示,海德股份于 2025 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 " 中国证监会 ")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0292025006 号和 0292025007 号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及实际控制人王广西进行立案调查。
对此,上海仁盈律师事务所主任张晏维律师向雷达财经表示,上市公司信披不及时、不准确给投资者造成损失的,受损投资者可依法索赔。凡是在 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 4 月 28 日期间买入,并且在 2025 年 4 月 28 日收盘时持有海德股份股票的受损投资者,可以报名参加索赔。报名请关注公号 " 雷助吧 "(雷助码:88)参与,获赔前无任何费用。
雷达财经注意到,4 月 29 日,海德股份发布《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,公司董事会风险管理和审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况进行报告。
公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排,立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计,立信出具了带强调事项段的保留意见财务报表审计报告,以及带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。
海德股份称,公司董事会风险管理与审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及《公司董事会风险管理与审计委员会工作细则》等有关规定,对立信相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与立信进行了充分的讨论和沟通,督促立信及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了风险管理与审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会风险管理与审计委员会认为:立信在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天眼查资料显示,海德股份共对外投资了 14 家企业;此外企业还拥有行政许可 7 个。
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