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海德股份融资融券余额1.68亿元,正被调查受损投资者索赔进行中
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雷达财经雷助吧出品   文 | 林宜采   编 | 深海

同花顺 iFinD 数据显示,12 月 10 日,海德股份当前融资余额 1.67 亿元,融券余额 90.22 万。综上,海德股份当前两融余额 1.68 亿元,较昨日下滑 3.39%,两融余额低于历史 30% 分位水平。

值得关注的是,11 月 28 日,海德股份发布《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 < 立案告知书 > 的公告》。

公告显示,海德股份于 2025 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称 " 中国证监会 ")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0292025006 号和 0292025007 号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及实际控制人王广西进行立案调查。

对此,上海仁盈律师事务所主任张晏维律师向雷达财经表示,上市公司信披不及时、不准确给投资者造成损失的,受损投资者可依法索赔。凡是在 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 4 月 28 日期间买入,并且在 2025 年 4 月 28 日收盘时持有海德股份股票的受损投资者,可以报名参加索赔。报名请关注公号 " 雷助吧 "(雷助码:88)参与,获赔前无任何费用。

雷达财经注意到,4 月 29 日,海德股份发布《董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) (以下简称 " 立信 ")对公司 2024 年度财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,公司董事会对该内部控制审计报告中所涉及的事项做出专项说明。

立信严格按照《企业内部控制审计指引》,本着严格、谨慎的原则,出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告,提示公司相关内部控制风险。公司董事会对此表示理解,并将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施。

海德股份称,截至本公告披露日,相关占用资金及利息已全部归还上市公司,占用余额为零。为杜绝此类事件再次发生,公司将采取如下整改措施:

1、根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则,结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求,进一步健全企业内部控制制度,同时加强内部控制培训,提高合规意识,确保公司的规范运作。

2、加强内部审计力度,定期对公司及下属子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来的情况进行审查,杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生,切实维护公司及中小股东的合法权益。

3、进一步加强公司大股东、董事、监事、高级管理人员、财务负责人及其他相关人员对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的学习,充分认识资金占用问题的危害性,强化风险责任意识,提高规范运作水平,切实按照监管规则和公司制度规范运作,同时加强与监管机构的沟通,将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中。

公司董事会将对整改措施认真逐项落实,切实维护好公司及中小股东的利益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

天眼查资料显示,海德股份实缴资本 18985.45 万人民币,并已于 2015 年完成了股权融资。

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