蓝鲸新闻 4 月 27 日讯,4 月 27 日,天玑科技发布 2025 年业绩报告。数据显示,公司 2025 年实现营业收入 4.67 亿元,同比增长 9.11%;归母净利润为 -3,091.49 万元,同比上升 46.48%;扣非净利润为 -4,507.39 万元,同比上升 48.25%。
营收增长主要受益于一体机产品放量及华东区域持续贡献,但整体仍处于亏损状态,亏损幅度收窄。第四季度单季实现营业收入 2.37 亿元、归母净利润 2,449.77 万元、扣非净利润 1,716.71 万元,三项指标均由负转正,显著优于全年均值,显示经营节奏在年末明显改善。
非经常性损益合计 1,415.90 万元,其中其他非流动金融资产及权益工具投资公允价值变动收益 927.44 万元、政府补助 477.98 万元,两项合计占非经常性损益总额的 99.26%。经营活动产生的现金流量净额为 -5,651.16 万元,同比改善 50.63%,财报披露原因为销售回款情况较好。同期销售费用为 4,751.47 万元,同比下降 20.71%,在营收增长背景下实现大幅压降,对盈利节奏改善形成实质性支撑。毛利率为 75.01%,同比提升 0.45 个百分点;净利率为 -6.61%,同比提升 3.31 个百分点。" 整体亏损缩窄 " 被财报明确列为阶段性成果,一体机产品因较高毛利率成为驱动业绩增长的重要引擎之一。
IT 外包服务与 IT 支持与维护两大业务收入占比分别为 28.26% 和 29.04%,合计占主营业务收入近六成,构成双支柱格局;其中 IT 支持与维护业务为第一大收入来源。华东地区收入占比达 41.78%,较华北(16.86%)和华南(23.87%)显著领先,区域集中度进一步抬升。能源交通行业客户贡献 13.21% 收入,未体现该细分市场是否形成独立增长极。研发投入金额为 4,092.97 万元,同比下降 4.51%;研发人员增至 223 人,同比增长 17.37%,人均研发投入相应下降约 17.8%,反映研发组织正由规模投入转向人力密集型结构调整。
行业层面,信息技术服务需求持续释放,但公司重大项目执行存在阶段性波动。受算力集群项目二期未推进影响,公司对 2025 年一季度、半年度及三季度财务报表进行差错更正,调减营业收入 7,716.81 万元。该事项亦被审计机构列为内部控制缺陷的重要表现之一。容诚会计师事务所对公司 2025 年度内部控制出具否定意见审计报告,公司股票因此被实施其他风险警示(ST)。截至 2025 年 12 月,实控人及其关联方曾存在的 3,320 万元非经营性资金占用已全额收回,并支付利息 105.13 万元。


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