蓝鲸新闻 5 月 29 日讯,近日,深圳证监局发布行政监管措施决定书,对邦彦技术股份有限公司(以下简称 " 邦彦技术 ")及其相关责任人员存在的违法违规问题作出处理。
经查,邦彦技术存在募集资金使用未明确分级审批权限、2022 年至 2025 年实质性内部交易未合并抵消、2023 年内部委托研发合并抵消不规范、2024 年应收账款预期信用损失历史数据测算依据不充分、2025 年固定资产折旧分摊不准确等情形。其中,实质性内部交易未合并抵消、内部委托研发合并抵消不规范、固定资产折旧分摊不准确等事项影响了公司相关信息披露的准确性,上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 4 号——固定资产》等相关规定。
公司董事长兼总经理祝国胜、财务总监兼董事会秘书邹家瑞、时任财务总监韩萍对上述相关问题负有主要责任。
依据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司现场检查规则》的相关规定,深圳证监局决定对邦彦技术采取责令改正的监管措施,对祝国胜、邹家瑞、韩萍分别采取出具警示函的监管措施。
深圳证监局要求邦彦技术全体董事、高级管理人员加强证券法律法规和内部控制规范学习,夯实财务核算基础,对信息披露、财务核算存在的薄弱环节进行全面梳理整改,并于收到决定书之日起 30 日内提交书面整改报告。如对监管措施不服,相关人员可在规定期限内申请行政复议或提起诉讼。



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