蓝鲸财经 2小时前
天工国际2026年半年报:净利润下滑超8成,消费电子业务拖累营收
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蓝鲸新闻 8 月 27 日讯,8 月 26 日,天工国际(00826)披露 2026 年半年度财报,旗下核心子公司江苏天工科技股份有限公司(天工股份)业绩出现显著波动。年初至报告期末,天工股份实现营业收入 2.30 亿元,同比下降 37.03%;归属于上市公司股东的净利润为 1,060.97 万元,同比大幅下滑 83.42%。截至 2026 年 6 月 30 日,公司资产总计 14.81 亿元,负债合计 1.77 亿元,基本每股收益为 0.016 元。

从核心业务板块来看,消费电子领域订单阶段性减少成为拖累公司业绩的主要因素。报告期内,天工股份销售钛及钛合金产品收入达 2.19 亿元,同比下降 37.27%,该部分业务毛利率降至 12.14%,同比减少 10.34 个百分点。受终端市场需求调整影响,境内业务收入降幅达 37.10%,导致整体营收规模收缩。尽管废料销售收入随循环利用率提升而下降,但提供劳务收入逆势增长 19.70%,主要系客户代加工业务需求增加所致,不过其毛利率亦因成本上升而回落 27.10 个百分点。

业绩变动原因主要源于行业供需变化及公司战略调整。天工股份作为国家级专精特新 " 小巨人 " 企业,坚定践行 " 聚焦高端、布局未来 " 战略,持续深耕增材制造、航空航天与医疗健康等高端应用领域。在生产能力方面,联合设计的全国首台套双拉锭电子束冷床熔炼炉(EB 炉)已建成投产,大幅提升熔炼效率与设备利用率,并实现全流程可回收材料再利用。在终端应用拓展上,高精度医疗植入物钛棒材项目完成立项,航空紧固件用 TC4 钛合金盘圆丝材第二批次产品成功交付并进入验证阶段,热处理 NADCAP 认证申报工作也已启动,为公司向高附加值市场转型奠定技术基础。

财务结构方面,公司资产负债状况保持稳健,资产负债率为 11.93%,较上年末进一步下降,流动比率提升至 6.25,抗风险能力增强。然而,经营活动产生的现金流量净额仅为 462.31 万元,同比锐减 95.11%,主要受营业收入减少及回款周期影响。期间费用中,销售费用同比增长 53.03%,管理费用增长 29.53%,主要系职工薪酬增加所致;研发费用虽同比缩减 27.15%,但仍维持在 9,782.46 万元的高位,显示公司对技术创新的持续投入。此外,参股公司天工钛晶的首批制粉产线已进入试运行阶段,成功研制出 Ti811、TA15 等高端钛合金粉末,标志着公司在金属粉末领域的产业化迈出关键一步。

面对原材料价格波动、市场竞争加剧及消费电子行业应用的不确定性等风险,天工股份表示将密切关注海绵钛等原材料价格走势,建立价格监测预警体系,并通过优化供应链管理降低采购成本。公司正加大研发投入,聚焦开发高附加值、高技术含量的产品,以应对结构性产能过剩挑战。同时,通过精益生产和智能化改造提升生产效率,力求在激烈的行业竞争中巩固市场份额,降低对单一终端市场的依赖,确保持续经营能力的稳定性。

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