证券之星消息,东芯股份近日即将发布 2024 年年报,根据 2 月 27 日发布的业绩快报,归属净利润亏损 1.738 亿元,同比增长 43.24%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
(一)报告期的经营情况及财务状况
2024 年度公司实现营业收入 64,095.35 万元,同比增加 20.80%;营业利润 -17,865.45 万元,同比增加 17,292.27 万元,亏损收窄 49.18%;归属于母公司所有者的净利润 -17,382.61 万元,同比增加 13,242.36 万元,亏损收窄 43.24%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -20,740.40 万元,同比增加 11,972.47 万元,亏损收窄 36.60%。
报告期末公司总资产 352,170.20 万元,比报告期初降低 8.46%;报告期末归属于母公司的所有者权益 320,126.26 万元,比报告期初降低 8.66%。
(二)影响经营业绩的主要因素
1、2024 年,公司所处的半导体设计行业景气度回升,网络通信、消费电子等下游市场需求有所回暖,公司积极把握市场机遇,加大市场拓展力度,有效推动了产品销售。公司持续布局网络通信、监控安防、可穿戴、工业等关键应用和头部客户,并逐步向汽车电子领域不断拓展,开拓了市场领域和客户群体。报告期内公司产品销售数量与上年同期实现较大增长,且各季度营业收入均实现环比增长。同时公司持续优化产品结构和市场策略,提升运营效率,降低产品成本,报告期内毛利率与上年同期相比有所提升。
2、2024 年公司继续保持高水平研发投入,以存储为核心,向 " 存、算、联 " 一体化领域布局。公司持续加强 SLC NAND FLASH 技术优势,积极推进存储产品的升级迭代。公司继续推动国产化制程升级,缩小与国外厂商产品制程差距,报告期内 1xnm 闪存产品研发及产业化项目已进入风险量产阶段。为丰富产业布局,公司开展 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发设计,目前项目进展顺利。基于上述研发投入,报告期内公司研发费用同比增加。
3、2024 年受市场周期及行业竞争激烈影响,公司产品的市场价格仍处于历史相对低位。根据企业会计准则规定,经谨慎性考虑后,公司对存在减值迹象的存货计提跌价准备,资产减值损失同比下降。
4、2024 年下半年公司对外投资砺算科技(上海)有限公司,其致力于多层次(可扩展)图形渲染的芯片的研发设计,截至目前其研发工作已取得阶段性进展,首代 GPU 芯片产品已正式进入流片阶段。公司对上述投资以权益法核算,报告期内确认的投资收益约 -1,600 万元左右。
(三)主要数据及指标增减变动幅度达 30% 以上的主要原因说明:
项目 变动比例 变动原因
(%)
营业利润 不适用 公司营业利润、利润总额、归属于母公司所利润总额 不适用 有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损归属于母公司所有者的 不适用 收窄分别为 49.18%、49.10%、43.24%、净利润 36.60%,主要系本期营业收入及毛利率同归属于母公司所有者的 比增加、资产减值损失计提金额同比下降扣除非经常性损益的净 不适用 所致。
利润
基本每股收益较上年同期增加 0.29 元,主基本每股收益(元) 不适用 要系归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏损收窄所致。
东芯股份(688110)主营业务:中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售。
该股最近 90 天内共有 3 家机构给出评级,买入评级 2 家,增持评级 1 家。
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