证券之星 04-15
赣粤高速:公司内部控制审计机构为公司出具的《内部控制审计报告》均为标准无保留意见
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证券之星消息,赣粤高速 ( 600269 ) 04 月 15 日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者:经严格的决策程序,公司 2010 年投资了巨亏项目奉新至铜鼓高速公路,2021 年投资了亏损项目樟树至吉安高速公路改扩建项目。公司内部制度很齐全,但执行过程中受到人为因素的干扰,粉饰了可行性研究报告中经济评价的财务报表。请问董秘,经历了奉新至铜鼓高速公路投资决策过程后,公司有无计划进一步健全公司的内部制度?

赣粤高速董秘:尊敬的投资者,您好!公司高度重视内部控制管理,持续完善内部控制制度体系,规范内部控制制度执行。公司内部控制审计机构为公司出具的《内部控制审计报告》均为标准无保留意见。感谢您对公司的关注!

投资者:自从公司公布估值提升计划后,公司的估值非但没有提升,反倒直线下降,同行业的其他公司倒是变化不大,请问公司管理管理层有没有反思原因是什么?请不要把原因归结于二级市场,公司可以自己对比下同行业同期间的涨跌幅。

赣粤高速董秘:尊敬的投资者,您好!公司将持续关注估值指标变动,贯彻落实估值提升计划,推动公司投资价值合理反映公司质量。感谢您对公司的关注!

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备 310104345710301240019 号),不构成投资建议。

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