前言
2025 年 4 月 10 日,赛微微电公布了 2024 年年度报告,报告显示,公司 2024 年实现营收 3.93 亿元,同比增长 57.64%;实现净利润 7883.98 万元,同比增长 31.90%。基本每股收益 0.9633 元 / 股,同比增长 32.59%。
赛微微电自成立以来始终致力于模拟芯片研发和销售。公司围绕电池管理芯片并延伸至电源管理芯片领域,坚持正向设计,并以自主研发、技术创新作为公司的立足之本。凭借在模拟芯片设计和电池电化学领域的长期研发投入,形成了 " 高精度、高安全性、高稳定性、超低功耗 " 的芯片产品,有效解决电池状态监控、荷电状态估算、充电状态管理以及电池单体均衡等问题,确保电能系统正常工作,满足其 " 安全性、持久性和可靠性 " 的需求。
赛微微电利好信息:
1、赛微微电助力高驰 APEX 2 户外运动手表续航管理,5 颗电源管理芯片获得采用
历年营收及净利润
2020-2024 年公司分别实现营收 1.80 亿元、3.39 亿元、2.00 亿元、2.49 亿元以及 3.93 亿元。同比增长率为 102.98%、88.31%、-41.09%、24.76%、57.64%。
2020-2024 年公司分别实现净利润 3245.86 万元、8921.61 万元、5186.17 万元、5977.37 万元及 7883.98 万元。同比增长率为 782.15%、174.86%、-41.87%、15.26%、31.90%。
赛微微电的主营产品以电池管理芯片为核心,并延展至更多种类的电源管理芯片,具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。
2024 年公司各产品营收结构如上图,电池安全芯片实现营收 1.83 亿元,占 2024 年度总营收的 46.60%;电池计量芯片营收 1.49 亿元,营收占比 37.79%;充电管理等其他芯片营收 6121.62 万元,占比 15.58%;其他业务营收 12.08 万元,营收占比 0.03%。
报告期内,公司不同地区业务总体经营情况如上图。2024 年,境内收入 3.17 亿元,收入占比 80.69%;境外收入 7577.25 万元,收入占比 19.28%;其他业务营收 12.08 万元,营收占比 0.03%。
前五大客户及供应商
公司 2024 年前五大客户销售额及前五大供应商采购额占比情况如下图所示:
2024 年,公司前五大客户销售额总计 2.31 亿元,占年度销售总额的 58.71%。其中,最大的客户 1 的销售额为 7185.49 万元,占年度销售总额比例 18.29%。
2024 年,公司前五大供应商采购额总计 2.16 亿元,占年度采购总额的 99.85%。其中,最大供应商 1 的采购额为 8385.71 万元,占年度采购总额比例为 38.75%。
历年研发投入
根据赛微微电报告数据显示,2020-2024 年,公司研发投入分别为 4173.30 万元、6673.70 万元、6584.03 万元、8043.33 万元和 1.14 亿元。2020-2024 年同比增长分别为 44.27%、59.91%、-1.34%、22.16% 和 42.02%。
截至 2024 年末,公司研发人员共 124 名,占公司员工比例 65.96%。2024 年度,公司研发费用为 11423.10 万元,占公司营业收入的 29.07%。
赛微微电总市值情况
赛微微电于 2022 年 4 月 22 日在上交所成功上市。公司公开发行股票 2000.00 万股,发行价格 74.55 元,发行市盈率 183.74 倍。
从赛微微电上市至今的市值情况来看,2022 年 8 月 5 日,公司市值达到最高 55.02 亿元;2024 年 2 月 5 日,公司市值达到最低 16.83 亿元。截至 2025 年 4 月 15 日,赛微微电总市值为 37.73 亿元。
盈利能力分析
2020-2024 年赛微微电销售毛利率情况如下图所示。2024 年,公司销售毛利率为 52.53%。
运营能力分析
近五年,赛微微电存货周转率情况如下图所示。2024 年,公司存货周转率为 2.01 次,同比增长 46.72%。
偿债能力分析
2020-2024 年,赛微微电资产负债率情况如下图所示。2024 年,公司资产负债率为 3.96%。
核心竞争力
1、技术创新与市场突破
公司凭借正向设计和持续的研发投入,在模拟芯片设计领域积累了多项核心技术,成功打破国际厂商的专利壁垒。在电池管理芯片领域,公司自主研发的电池特性分析、提取和建模方法学,获得了中国、美国、日本等多地的专利授权,实现了技术自主。同时,公司融合多学科知识,掌握电池电化学特性,为新产品研发提供了坚实基础。截至 2024 年底,公司拥有 33 项国内外专利,其中发明专利 26 项,研发人员占比达 65.96%。凭借这些优势,公司已积累了包括戴尔、惠普、联想、三星等在内的众多优质终端客户,成为国内电池管理芯片领域的主要供应商。
2、产品性能与质量管控
公司高度重视产品的稳定性和可靠性,针对电池管理芯片的高安全性要求,产品设计充分考虑客户需求,预留冗余,确保在终端产品中的稳定应用。在质量管理方面,公司建立了严格的质量控制体系,与晶圆代工和封装测试厂长期合作,将质量把控贯穿整个生产制造环节,确保产品品质。凭借这些措施,公司产品在市场中获得了广泛认可,为公司在电池管理芯片领域树立了良好的品牌形象。
3、完善的服务体系与客户粘性
公司拥有一支经验丰富、专业技术过硬的现场技术支持团队,能够高效快速地解决客户在产品导入过程中遇到的问题,缩短产品导入时间。同时,公司市场及研发团队始终贴近市场需求,与行业顶尖客户保持长期良好合作,逐步融入客户的研发体系,形成业务协同和商业粘性。目前,公司产品已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、电动工具、充电类产品、轻型电动车辆、无绳家电、智能手机和无人机等领域,服务于国内外知名企业。
我爱音频网总结
2024 年,赛微微电凭借技术创新、卓越产品性能和完善的客户服务体系,实现营收和净利润增长,成为国内电池管理芯片领域重要力量。赛微微电以 " 技术创新 " 为核心战略,秉承 " 创新、协作、共赢、包容 " 的企业文化,致力于成为专业化模拟集成电路企业,为客户打造值得信赖的合作伙伴。未来,赛微微电表示将将聚焦下游市场需求,加速新产品研发与服务体系优化,扩大市场覆盖,推动产品升级。同时,加大技术研发投入,聚焦电池管理芯片核心与前沿技术,提升自主创新能力,强化技术优势,增强市场竞争力,实现高质量发展。
温馨提示:以上信息仅供参考,不作为入市建议;投资有风险,入市需谨慎。
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