雷达财经 文 | 杨洋 编 | 李亦辉
7 月 3 日,聚光科技公告,公司 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损 5,400 万元 -4,200 万元,同比去年盈利 4,555.51 万元有所下降;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损 8,400 万元— 7,200 万元,同比去年盈利 1,227.84 万元也出现了下滑。
业绩变动的主要原因是公司坚定推进以打造精品战略为核心的高质量转型升级,集中资源发展高端分析仪器、科学仪器及核心配套业务,重点投入高端科研、" 双碳 " 检测等高价值领域。深化业务结构与人员效率改革,强化合同与营收质量管控,加强现金流管理及应收账款回收,推行精细化费用管控,建立以产品线利润率为核心的考核体系,保障经营韧性。报告期,在主动深化业务优化与聚焦高价值领域的转型过程中,公司经营成果阶段性承压,营收与利润较上年同期有所回调。此调整系公司为应对复杂环境、提升长期竞争力所作的战略选择,目前现金流保持稳健,核心高端业务发展势头良好。2025 年上半年归属上市公司的非经常性损益约 3,000 万元,主要系政府补助。
天眼查资料显示,聚光科技成立于 2002 年 01 月 04 日,注册资本 44873.76 万人民币,法定代表人顾海涛,注册地址为浙江省杭州市滨江区滨安路 760 号。主营业务为研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析等领域的仪器仪表。
目前,公司董事长为顾海涛,董秘为田昆仑,员工人数为 5052 人,实际控制人为王健、姚纳新。
公司参股公司 59 家,包括杭州聚光物联科技有限公司、合肥徽银三顾投资管理合伙企业(有限合伙)、林州市聚光生态服务有限责任公司、贵州聚智生态技术服务有限公司、杭州谱育科技发展有限公司等。
在业绩方面,公司 2022 年至 2024 年营业收入分别为 34.51 亿元、31.82 亿元和 36.14 亿元,同比分别增长 -8.00%、-7.80% 和 13.58%。归母净利润分别为 -3.75 亿元、-3.23 亿元和 2.07 亿元,归母净利润同比增长分别为 -61.25%、13.92% 和 164.11%。同期,公司资产负债率分别为 65.50%、67.47% 和 63.91%。
在风险方面,天眼查信息显示,公司自身天眼风险 647 条,周边天眼风险 473 条,历史天眼风险 1 条,预警提醒天眼风险 559 条。
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