蓝鲸新闻 8 月 26 日讯,8 月 26 日,莱斯信息 ( 688631.SH ) 公布 2026 年中报,公司依托民航空管、智慧机场及低空经济等数字交通核心业务,受制于项目验收季节性特征及收入确认节奏,报告期业绩呈现阶段性承压;同时,公司在低空智能网联系统等新兴领域取得突破,研发投入强度显著提升,为后续增长积蓄动能。
财报数据显示,报告期公司实现营业收入 3.31 亿元,同比下降 27.56%;归母净利润 -0.38 亿元,亏损较上年同期有所扩大;扣非后归母净利润 -0.43 亿元。经营活动产生的现金流量净额为 -3.24 亿元,净流出规模虽较上年同期收窄,但仍处于高位。公司总资产 32.01 亿元,较上年度末下降 10.03%。整体来看,公司营收与利润双降,且持续处于亏损状态,主要受行业季节性因素及项目执行周期影响,盈利质量短期承压。
从业务结构看,公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商,核心业务涵盖数字交通与数智融合两大板块。在数字交通领域,民航空管系统保持国内领先地位,空管自动化系统在七大地区空管局及 37 个分局站中覆盖率达 80%;智慧机场方面,机坪塔台自动化系统、远程塔台等产品在合肥、南宁等地落地;低空经济成为新增长点,公司中标辽宁、福建等省级及宁波市级低空智能网联系统项目,并落地南京南站全要素低空智联网基础设施综合项目。数智融合板块中,国防动员信息化优势稳固,公共信用平台运维服务持续拓展。
业绩变动主要原因在于公司采用终验法确认收入,上半年主要处于项目设计、开发投入阶段,多数重大项目将在下半年验收,导致收入确认具有显著的季节性特征。此外,公司坚持高强度研发投入,报告期研发费用达 0.80 亿元,同比增长 12.56%,研发投入占营业收入比例升至 24.18%,进一步加剧了当期成本压力。尽管营收下滑,但公司通过优化供应链管理,营业成本同比下降 40.81%,主营业务毛利率提升至 39.94%,显示出一定的成本控制能力。
展望后续,随着 " 十五五 " 规划对交通强国、低空经济及国防动员体系建设的政策推动,民航空管国产化替代、智慧机场扩容及低空基础设施搭建将为行业带来增量空间。公司凭借在空管领域的国家队地位及低空智能网联系统的先发优势,有望受益于行业景气度回升。然而,公司仍面临应收账款规模较大、回款周期长导致的现金流压力,以及宏观经济波动影响下游客户预算的风险。后续需重点关注下半年重大项目验收进度带来的收入释放情况,以及经营性现金流的改善程度。
* 特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


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