9 月 21 日金融一线消息,陆金所控股公告披露内控审查成果。公司聘请独立内部监控顾问进行全面审查,共识别出 24 项内控优化空间,涵盖风险治理、关联交易、估值管理等领域。公司管理层高度重视,迅速制定并落实整改措施。截至公告日,独立顾问已完成跟进审查,确认所有问题均已充分处理,公司现已建立符合上市规则要求的内部监控提升机制,治理水平迈上新台阶。公司已完成对 2022、2023 的财务报表进行重述,完成 24 年财报审计、25 年财报审计。


9 月 21 日金融一线消息,陆金所控股公告披露内控审查成果。公司聘请独立内部监控顾问进行全面审查,共识别出 24 项内控优化空间,涵盖风险治理、关联交易、估值管理等领域。公司管理层高度重视,迅速制定并落实整改措施。截至公告日,独立顾问已完成跟进审查,确认所有问题均已充分处理,公司现已建立符合上市规则要求的内部监控提升机制,治理水平迈上新台阶。公司已完成对 2022、2023 的财务报表进行重述,完成 24 年财报审计、25 年财报审计。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦