长江商报消息 ●长江商报记者 徐阳
东华科技(002140.SZ)加大业务投入。
6 月 9 日晚间,东华科技公告,控股子公司计划投入 1.71 亿元,实施年产 30 万吨乙二醇项目技术改造,旨在实现节能降耗减排、提升经济效益、保障安全运行。
长江商报记者注意到,近年来,东华科技以科技研发带动工程和实业发展,加大国内外市场拓展,公司订单饱满,盈利能力持续提升。2026 年,公司计划实现营业收入 105 亿元。
拟投 1.71 亿实施乙二醇技改项目
根据公告,东华科技控股子公司中化学(内蒙古)新材料有限责任公司(以下简称 " 内蒙新材 ")计划利用自有资金、银行贷款,实施 30 万吨 / 年乙二醇项目技改,以实现项目节能降耗减排、提升项目经济效益及保障项目安全运行。
资料显示,内蒙新材成立于 2010 年,注册资本为 10 亿元,其中,东华科技持股比例为 60%,陕煤集团榆林化学有限责任公司(以下简称 " 榆林化学 ")持股比例为 40%;主要从事合成材料制造、基础化学原料制造、生物基材料制造、电子专用材料等制造、销售。
内蒙新材 30 万吨 / 年乙二醇项目始建于 2014 年,当时项目业主为内蒙古康乃尔化学工业有限公司,东华科技为 EPC 总承包商。2023 年,东华科技与榆林化学共同接手该项目并启动复建。2024 年 10 月,内蒙新材乙二醇装置一次性打通全流程,生产出合格的乙二醇产品。2025 年 12 月,内蒙新材取得《安全生产许可证》,乙二醇项目正式生产。
本次技改系在 30 万吨 / 年乙二醇项目基础上实施技术改造,包括增加乙醇分离、乙二醇浓缩系统和驰放气回收等装置,新建消防站(含气防站)及危险化学品库房,实现余热综合利用、蒸汽梯级利用、副产品提质、扩能改造、技术装备升级等。
根据可研报告,技改项目报批总投资(含税)1.71 亿元。项目实施后,能够有效降低水、电、燃料煤、液氨、液化石油气、轻馏分、杂醇油、驰放气等原辅材料及公用工程消耗,提升乙二醇和副产品收率。根据可研测算,项目增量资本金内部收益率为 95.21%,投资回收期(税后)为 2.70 年(含建设期)。
本次技改施工具备 " 不停产 " 优势。公告披露,技改项目已完成预留口施工,可在内蒙新材正常生产期间开展技改施工,不影响乙二醇装置生产运营。
东华科技表示,本技改项目是在原项目基础上的技术改造,通过余热综合利用、蒸汽梯级利用、副产品提质、扩能改造、技术装备升级等手段,降低装置的原辅物料和公用工程消耗,补全装置短板,降低运行风险,实现装置的安稳长满环优运行。
除了实施技改项目,东华科技同日还公告称,董事会审议通过《关于设立东华科技约旦分公司的议案》以及《关于设立东华科技越南氟硅酸钠项目管理办公室的议案》。
其中,东华科技在约旦设立分公司,经营范围主要执行约旦 IJC 日产 2300 吨硫酸扩建项目(SAP-II),开拓当地市场并参与当地其他工程总承包(EPC)等业务。在越南,公司设立东华工程科技股份有限公司越南化学 DAP 股份公司年产 9000 吨氟硅酸钠项目管理办公室(暂定),将在项目竣工并完成保修责任后,注销 PMO。
近年来,东华科技资产负债率处于下滑态势,由 2023 年末的 69.40% 降至 2025 年末的 66.48%,2026 年第一季度的资产负债率 66.50%,期末货币资金余额达 31.92 亿元,财务状况保持较好。
首季研发费增 10.5%
目前,东华科技形成了 " 工程 + 实业 " 的主营业务格局,其中工程业务相对集中在化学工程、环境治理工程、基础设施工程等行业,实业业务主要布局在乙二醇、可降解材料、碳基新材料等高端化学品生产和污水处理、固(危)废处置等环保设施运营领域。
2025 年,东华科技营业收入首次突破百亿元,达 100.25 亿元,同比增长 13.12%;归母净利润与扣非净利润双双创下年度新高,分别为 5.33 亿元、4.06 亿元,同比分别增长 29.89%、6.84%。
市场营销方面,东华科技合同签约再创历史新高。2025 年新签合同额达 223.23 亿元(含实业及新材料销售),同比增长 0.17%。其中国内工程项目合同签约额 120.42 亿元,国外工程项目合同签约额 92.68 亿元,实业项目实现订单 10.13 亿元。
2026 年一季度,东华科技实现营业收入 19.41 亿元,同比下降 6.29%;归母净利润和扣非净利润继续保持稳步增长,分别为 1.42 亿元、1.43 亿元,同比增长 17.96%、28.15%;经营活动产生的现金流量净额由负转正,为 265.84 万元,同比增长 100.77%。
东华科技表示,营业收入减少主要原因系受公司部分总承包项目工程进度影响,按合同履约进度确认的收入同比减少。公司强化项目成本管控,整体毛利率同比有所提升,带动公司归母净利润增长。2026 年一季度,公司毛利率增长至 10.96%。
2026 年一季度经营情况简报显示,一季度新签约订单数量 48 个,金额合计 40.68 亿元。截至一季度末,公司累计已签约未完工订单数量 983 个,金额达 619.32 亿元,充足的合同储备为公司可持续发展奠定基础。
根据 2026 年度经营计划,2026 年度,东华科技计划新签合同 250 亿元,实现营业收入 105 亿元,利润总额 6.3 亿元。其中,新签合同金额和营业收入相较于 2025 年将分别上涨约 12%、4.7%。
东华科技进一步优化工艺流程设计,持续加大研发投入。2023 年至 2025 年,公司研发费用分别为 2.65 亿元、3.12 亿元、3.42 亿元、同比分别增长 16.18%、17.89%、9.58%,研发费用率保持在 3.5% 左右;2026 年第一季度,虽然营业收入下滑,但公司研发费用同比增长 10.50% 至 2464 万元。
责编:ZB


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