《科创板日报》8 月 29 日讯 易思维公布 2026 年半年度报告。财报显示,易思维 2026 年上半年实现营业收入 1.09 亿元,同比下降 13.03%;归属于上市公司股东的净利润为 -3709.82 万元,上年同期为 -509.91 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4425.86 万元,上年同期为 -1011.59 万元。
营业收入变动主要原因有两方面因素影响:
一方面,汽车行业增收不增利的态势加剧,根据国家统计局数据,2026 年上半年汽车行业规模以上工业企业利润率由 4.8% 下降为 3.8%,整个行业普遍承压;
另一方面,公司营收存在季节性特征,上半年营收易受个别项目执行情况影响。
利润总额、归母净利润、扣非净利润变动主要原因有三方面:1)营业收入同比减少 1631.46 万元;2)销售费用同比增加 1330.97 万元,因去年同期股份支付费用冲回而拉低基数;3)管理费用同比增加 1128.17 万元,因公司上市后治理结构完善、管理人员增加及上市相关中介服务费用所致。
第二季度营业收入 8165.11 万元,归母净利润 -692.02 万元,扣非净利润 -1302.74 万元。
报告期内,机器视觉产品收入 1.01 亿元,占比 92.81%;智能打磨产品收入 208.32 万元,占比 1.91%。
报告期内公司轨道交通行业营业收入为 530.97 万元,同比增长 171.44%;截至报告期末,轨交运维领域在手订单额为 4872.41 万元。公司形成产品种类最齐全、应用覆盖最全面的领先优势,实现六大工艺环节大规模及系统化应用;产品结构持续向汽车制造核心业务集聚。
报告期内,内销收入 9340.83 万元,占比 85.74%;外销收入 1553.02 万元,占比 14.26%。报告期内公司境外地区营业收入为 1553.02 万元,同比增长 146.19%;公司已设立韩国子公司并积极参加北美 Automate 展会,持续突破海外市场。
报告期内 " 研发投入合计 " 金额为 6527.72 万元,同比增长 7.40%,占营业收入比例为 59.92%,同比增加 11.39 个百分点。
报告期内公司研发人员数量为 261 人,占公司总人数的 43.72%,较上年同期下降 2.17 个百分点,研发人员平均薪酬为 19.85 万元,较上年同期有所下降。
截至报告期末,公司及子公司共拥有国内外授权专利 435 项,其中发明专利 234 项,形成了智能光学调控成像、高精度视觉测量、工业 AI 检测、机器人视觉感知四大核心技术群。
易思维所处的汽车制造机器视觉行业正从单一检测向 " 视觉 + 协同工艺 " 融合演进,国产化率提升,新能源汽车渗透率上升带动需求增长。公司在行业中市场地位领先,产品打破国外垄断,连续多年居国内市场头部位置,并加速全球化布局,海外业务持续突破。
机器视觉产品产业化基地项目累计投入 481.35 万元,投入进度 0.68%,预定可使用状态日期为 2029 年 2 月;机器视觉研发中心项目累计投入 9250.01 万元,投入进度 22.60%,预定可使用状态日期为 2028 年 3 月。
截至 8 月 28 日收盘,易思维股价报 48.68 元 / 股,总市值 48.68 亿元。
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